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買稅控盤支付時(shí): 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 當(dāng)月有收入,轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 減免稅額 是這樣嗎

84785030| 提問時(shí)間:2022 03/11 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 對的是的正確的。
2022 03/11 10:20
84785030
2022 03/11 10:21
如果是小規(guī)模,那直接借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 銀行存款,這樣嗎
郭老師
2022 03/11 10:25
小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 其他的不用做。
郭老師
2022 03/11 10:25
增值稅總是用一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785030
2022 03/11 10:30
小規(guī)模是在4月繳納了增值稅,做賬的時(shí)候,才做這筆分錄嘛 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 銀行存款
郭老師
2022 03/11 10:31
不用減免稅款 三月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 03/11 10:31
貸方的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵扣借方的,剩余的就是需要繳納的四月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84785030
2022 03/11 10:39
就是1月繳納費(fèi)用時(shí),借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 ,在4月份繳納增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸銀行存款
郭老師
2022 03/11 10:41
可以的,可以這么做的。
84785030
2022 03/11 10:48
就是 20年是小規(guī)模的時(shí)候,沒有在增值稅里面減免,現(xiàn)在是一般納稅人了,還可以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候減免嗎
84785030
2022 03/11 10:49
做賬還是按這個(gè)一般納稅人的步驟來嗎
郭老師
2022 03/11 10:52
你好,可以的,可以的。
84785030
2022 03/11 10:54
不需要通過以前年度損益科目嗎
郭老師
2022 03/11 10:56
好,不用通過的,這個(gè)直接做管理費(fèi)用就可以。
84785030
2022 03/11 11:06
管理費(fèi)用二級科目可以是技術(shù)服務(wù)費(fèi)嘛
郭老師
2022 03/11 11:07
你好,可以的,可以的。
84785030
2022 03/11 11:14
現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里面,是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--減免稅款,,(減免稅款)沒有打括號,之前做賬軟件又是有括號的,這個(gè)沒有影響嘛
郭老師
2022 03/11 11:15
好,沒有影響的,可以的。
84785030
2022 03/11 11:17
這筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) ,管理費(fèi)用是需要用負(fù)數(shù),在借方不
郭老師
2022 03/11 11:20
你好在借方負(fù)數(shù)表示的。
郭老師
2022 03/11 11:20
前面都給你寫了分錄的。 小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 其他的不用做。已讀 2022-03-11 10:25
84785030
2022 03/11 11:20
所以應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) (負(fù)數(shù))
郭老師
2022 03/11 11:22
對的是的,是這么做的。
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