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請問去年11月開始增值稅緩交,都沒有計(jì)提稅,今年等那個(gè)月交再計(jì)提可以嗎?或者把依次補(bǔ)提到2月或者3月,補(bǔ)提起來可以嗎?

84784959| 提問時(shí)間:2022 03/10 19:31
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué):您好。在2月補(bǔ)提一下吧。當(dāng)時(shí)應(yīng)該補(bǔ)提的。
2022 03/10 19:33
84784959
2022 03/10 19:34
11月到今年1月,全在2月補(bǔ)提金額有點(diǎn)多沒事嗎?
曹老師在線
2022 03/10 19:37
同學(xué):您好。沒有關(guān)系的。增值稅應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)一下就好了。在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)那里已經(jīng)體現(xiàn)過了,結(jié)轉(zhuǎn)后,不會影響的。
84784959
2022 03/11 08:19
還有出口退稅呢,去年就是出口退稅收到了,然后增值稅,附加稅,抵內(nèi)銷附加稅3個(gè)月都沒計(jì)提,那補(bǔ)提后,把去年該結(jié)轉(zhuǎn)的在今年2月份結(jié)轉(zhuǎn)沒事是嗎?或者今年年底帶今年的一起結(jié)轉(zhuǎn)沒事嗎?
曹老師在線
2022 03/11 08:25
同學(xué):您好。一起結(jié)轉(zhuǎn)沒關(guān)系的。
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