問(wèn)題已解決

本年7月甲企業(yè)收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/09 16:38
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暖暖老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100000*10%+2000*9%=10180
2022 03/09 16:39
84785034
2022 03/09 16:40
沒(méi)有這個(gè)答案
暖暖老師
2022 03/09 16:43
可是就是這個(gè)答案呀這里
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