問題已解決

老師,公司被稽查了,說21年銷售500萬,沒有人員工資沒有成本票為什么只盈利30000元,是暫估費(fèi)用了,發(fā)票開在了22年1月了,請問這有什么問題嗎

84785033| 提問時間:2022 03/09 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,匯算清繳之前發(fā)票開進(jìn)來的沒有問題的,可以。
2022 03/09 12:31
84785033
2022 03/09 12:33
也就是說跟他們這樣解釋就可以是嗎?
郭老師
2022 03/09 12:34
你好,對的是的,這個都是有規(guī)定的。
84785033
2022 03/09 12:34
是不是合同要提現(xiàn)是21年的業(yè)務(wù)呢
郭老師
2022 03/09 12:35
你好 最好有這些的,還有你支付的證明也有。
84785033
2022 03/09 12:41
如果有些我這業(yè)務(wù)應(yīng)該是沒有問題的是吧?不會被罰吧
郭老師
2022 03/09 12:42
好,沒有問題,可以的。
84785033
2022 03/09 12:43
可他們是怎樣查到的呢?沒明白這里面的問題
郭老師
2022 03/09 12:45
你好,大數(shù)據(jù),你們只有開出去的發(fā)票,沒有收到的。
郭老師
2022 03/09 12:45
你的收入,還有開出的每一筆發(fā)票,稅務(wù)局都能監(jiān)控。
84785033
2022 03/09 12:55
也就是他們查大數(shù)據(jù)沒有開進(jìn)來的票,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)票他們都是能查到的是嗎
郭老師
2022 03/09 12:59
你好 對的 是的 是的
84785033
2022 03/09 13:01
老師,那我收到這個票是不是直接在2月沖暫估就可以呢?用改上年報表嗎
郭老師
2022 03/09 13:10
對的是的,不用修改的。
84785033
2022 03/09 13:23
也就是21年12月提現(xiàn)掛著這個暫估沒事是吧,在22年2月才提現(xiàn)沖平這樣沒問題吧
郭老師
2022 03/09 13:23
對的是的,匯算清繳之前發(fā)票到了都可以抵扣。
84785033
2022 03/09 13:40
哦,那匯算清繳時我就按21年12月報表申報就是吧
郭老師
2022 03/09 13:42
對的是的,是這么做的,有調(diào)整的數(shù)據(jù),在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就行。
84785033
2022 03/09 13:43
嗯嗯明白了謝謝老師
郭老師
2022 03/09 13:45
不用客氣 工作愉快
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