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在匯算清繳日前因為跨年紅沖發(fā)票導(dǎo)致去年收入多計了,那么在今年匯算清繳的時候怎么調(diào)整收入?紅沖發(fā)票又怎么寫分錄

84785024| 提問時間:2022 03/09 12:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;借 以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。 按照你們直接調(diào)整報表數(shù)據(jù)即可,調(diào)減收入。
2022 03/09 12:24
84785024
2022 03/09 12:27
增值稅去年已交,這次會退回嗎?
meizi老師
2022 03/09 12:27
你好 ;? ? 你可以申請退稅的; 電子稅務(wù)局可以申請哈? ?
84785024
2022 03/09 12:37
在哪里申請呢。因沒弄過
meizi老師
2022 03/09 12:38
電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 -誤收多繳稅費申請表 里面去申請退稅??
84785024
2022 03/09 12:41
剛剛?cè)ピ嚵讼?,說您不存在應(yīng)退稅金,不允辦理該退抵稅申請……。
meizi老師
2022 03/09 12:42
?你好; 是不是你? 本身增值稅就沒有多繳納 。 去看看增值稅主表里面 是不是負數(shù)? ??
84785024
2022 03/09 12:45
因為是季報,4月份才報所以沒有負數(shù)
meizi老師
2022 03/09 12:45
你好 ;? 你都沒有顯示多繳納? ? 不能去申請哈 ; 除非你之前有多繳納了? 負數(shù)金額 顯示才能退稅的?
84785024
2022 03/09 12:47
好的,謝謝
meizi老師
2022 03/09 12:49
不客氣的。? ? 希望能幫到你?
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