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請問老師,老板買了1萬元的手表送客戶,開的專票,我應該怎么處理

84785008| 提問時間:2022 03/09 10:34
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,按價稅合計金額 借,管理費用一業(yè)務招待費 貸,銀行存款;
2022 03/09 10:40
84785008
2022 03/09 10:41
進項稅額可以抵扣嗎?正常工作中還需要視同銷售繳納增值稅嗎
立紅老師
2022 03/09 10:42
同學你好,進項稅額不能抵扣,不視同銷售;
84785008
2022 03/09 10:43
算業(yè)務招待費也不能抵扣嗎?還有我看說是要帶對方繳納個人所得稅,這怎么交啊,送給別人的
立紅老師
2022 03/09 10:47
同學你好 算業(yè)務招待費也不能抵扣嗎?)——不能抵扣的; 還有我看說是要帶對方繳納個人所得稅,這怎么交啊,送給別人的——這個在實務工作中是實現(xiàn)不了的,如果稅務讓交稅,那只能由您 企業(yè) 自已負擔這部分稅款;
84785008
2022 03/09 10:48
所以說進項稅額不能抵扣,也不需繳納個稅,企業(yè)所得稅稅前也可以扣除,是嗎
立紅老師
2022 03/09 10:54
同學你好 是的;企業(yè) 所得稅在匯算時是需要調整的,是屬于限額扣除,不是全額扣除;
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