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一家小規(guī)模建筑公司成立10年之久,使用的設(shè)備是老舊設(shè)備,當時未取得發(fā)票,未做固定資產(chǎn)入賬,稅務(wù)要求公司暫估入賬的方式把固定資產(chǎn)入賬,請問暫估入賬的固定資產(chǎn)怎樣出分錄,以后怎樣平暫估入賬的余額

84785017| 提問時間:2022 03/09 09:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款等,后期計提折舊,掛賬即可
2022 03/09 09:52
84785017
2022 03/09 09:56
借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:應(yīng)付賬款, 后期計提折舊時: 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)-暫估 老師這樣做對嗎? 這些機器己使用多年了,可以一次攤銷折舊完嗎?這些機器都無法拿得到發(fā)票,而且也未發(fā)生固定資產(chǎn)的應(yīng)付,該如何平了這個應(yīng)付賬款?
小林老師
2022 03/09 09:56
您好,折舊,借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊
84785017
2022 03/09 09:59
老師,公司是小會計準則制度,沒有以前年度損益調(diào)整科目使用,只有會計準則制度才有以前年度損益損度科目,而且這些設(shè)備無發(fā)票,不能抵減企業(yè)所得稅,入賬固定資產(chǎn)的貸方應(yīng)付賬款該如何平?
小林老師
2022 03/09 10:04
您好,那就以前部分用未分配利潤,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增。掛賬
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