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老師醫(yī)療行業(yè)患者就診有折扣,但是患者未開發(fā)票我們可以視同銷售折讓么 民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)沒(méi)有財(cái)政票據(jù),我們只有院內(nèi)自己印刷的票據(jù)上有體現(xiàn),患者根據(jù)自己實(shí)際情況去換開增值稅發(fā)票,有的患者享受折扣后不需要開發(fā)票 但是稅務(wù)要求 有銷售折扣必須要在同一張發(fā)票上去體現(xiàn)才允許稅前扣除,我可以走現(xiàn)金折扣么

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/08 16:21
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
在稅務(wù)上沒(méi)有規(guī)定必須要開發(fā)票,這個(gè)按照你的實(shí)際情況來(lái)處理,但是你正常申報(bào)就行了。
2022 03/08 16:21
84785027
2022 03/08 16:27
申報(bào)我都是按照折扣之前的金額報(bào)增值稅與企業(yè)所得稅,就是打折這部分我之后做費(fèi)用是允許的 可以稅前扣除是么
陳詩(shī)晗老師
2022 03/08 16:33
這個(gè)打折的話,要看一下有沒(méi)有開紅字發(fā)票,如果說(shuō)開了紅字發(fā)票就可以的。但如果說(shuō)你提現(xiàn)為現(xiàn)金折扣,也是可以的。
84785027
2022 03/08 16:41
沒(méi)有開具發(fā)票,假如原價(jià)為100 折扣后80 ,我增值稅和企業(yè)所得稅按100報(bào)的 會(huì)計(jì)記賬按100計(jì)算剩下20走道銷售費(fèi)用里面了,這樣是允許的么,按照我們醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)的報(bào)表做的
陳詩(shī)晗老師
2022 03/08 16:43
可以的,沒(méi)問(wèn)題的,你稅法層面沒(méi)有,少交稅就沒(méi)問(wèn)題。
84785027
2022 03/08 16:47
對(duì)增值稅肯定沒(méi)有了,那么會(huì)不會(huì)說(shuō)我少交企業(yè)所得稅了
陳詩(shī)晗老師
2022 03/08 16:50
你前面說(shuō)了你所得稅也三到100萬(wàn)申報(bào)的呀,就不存在這個(gè)問(wèn)題呀。
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