問題已解決

我公司在去年出口一批貨物,當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,進(jìn)行了增值稅納稅申報(bào),但是并未進(jìn)行出口退稅申報(bào),現(xiàn)在來申報(bào)出口退稅可以嗎?那么申報(bào)的數(shù)據(jù)和這個(gè)月增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致不會(huì)有疑問咯?

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/08 14:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)你們有范圍并且報(bào)關(guān)了收集齊退稅資料就可以退稅
2022 03/08 14:17
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