問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司代客戶收取了他們的貨款,客戶和我們也有往來(lái)款,客戶的意思是寫了個(gè)委托代收款說(shuō)明,我就可以直接把這筆代收款入我們和客戶的往來(lái)款嗎?比如最開始我們收到客戶的款入的預(yù)收賬款,現(xiàn)在代客戶收的他們的貨款我還是入預(yù)收賬款嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 17:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要計(jì)入往來(lái)款 預(yù)收的可以做預(yù)收賬款
2022 03/07 17:31
84785020
2022 03/07 17:32
哦,我理解的是計(jì)入其他應(yīng)付款,如果他們要把這筆貨款作為我們的預(yù)付款還需要他們寫個(gè)情況說(shuō)明呢??梢灾苯尤腩A(yù)收賬款就不用寫了
樸老師
2022 03/07 17:33
同學(xué)你好 也可以 其他應(yīng)付款也行
84785020
2022 03/07 17:34
如果可以直接入預(yù)收賬款,我就不用再啟個(gè)科目了,不然對(duì)賬的時(shí)候不好對(duì)
樸老師
2022 03/07 17:40
預(yù)收賬款要交增值稅的 其他應(yīng)付款不用
84785020
2022 03/07 17:42
因?yàn)槲覀兒涂蛻舻耐鶃?lái)都是先收貨款再交貨,交了貨再開發(fā)票。開了發(fā)票再?zèng)_抵預(yù)收交增值稅,是這么操作的嘛,老師
樸老師
2022 03/07 17:46
對(duì)的 是這樣操作的
84785020
2022 03/07 17:52
那掛其他應(yīng)付款怎么不交稅呢,老師!相當(dāng)于掛其他應(yīng)付款是要?dú)w還的,后面如果沖抵貨款同樣要交稅嘛
樸老師
2022 03/07 18:00
同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用就行
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