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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問稅金及附加已經(jīng)繳納,但是期末借方和貸方都有余額,該怎么結(jié)平
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速問速答同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了
2022 03/07 14:48
84785040
2022 03/07 14:49
搞錯(cuò)了,是應(yīng)交稅費(fèi)城建稅及教育費(fèi)附加期末借方和貸方有余額怎么結(jié)平,可能是多結(jié)轉(zhuǎn)的
樸老師
2022 03/07 14:55
這個(gè)沖減了就行
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785040
2022 03/07 14:58
城建稅期末貸方余額怎么做紅沖分錄,對方科目是什么
樸老師
2022 03/07 15:03
是跨年的還是當(dāng)年的
84785040
2022 03/07 16:04
肯定是以前年度的了,但是金額都不大我想放在當(dāng)期處理,該怎么做分錄?教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加期末借方有余額,城建稅是期末貸方余額,我算了一下是期初數(shù)-本期才得出的期末數(shù),我該怎么調(diào)
樸老師
2022 03/07 16:12
同學(xué)你好
那就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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