問(wèn)題已解決

老師您好,一般納稅人,籌建期收到增值稅專票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅具體用什么科目?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/05 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你和,一般納稅人,籌建期收到增值稅專票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)核算?
2022 03/05 14:31
84784975
2022 03/05 14:52
老師,我計(jì)入交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)核算 對(duì)嗎?有什么區(qū)別呢?
鄒老師
2022 03/05 14:53
你好,不對(duì)。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額), 是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣才使用的科目?
84784975
2022 03/05 14:55
老師,我不明白什么是輔助期?
鄒老師
2022 03/05 14:56
你好,輔導(dǎo)期納稅人,特征就是:當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)月不能抵扣,次月才可以抵扣
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