問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅怎么報(bào)稅,

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/05 10:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,先正常申報(bào)增值稅,再申報(bào)退稅
2022 03/05 10:31
84785005
2022 03/05 10:33
退稅的免抵退稅和當(dāng)期申報(bào)增值稅差一期嗎
84785005
2022 03/05 10:40
免抵退稅申報(bào)期和增值稅申報(bào)期一樣嗎
暖暖老師
2022 03/05 10:41
都是差一期的,因?yàn)楫?dāng)期出口可能存在時(shí)間差異
84785005
2022 03/05 10:41
還是說(shuō)免抵退稅申報(bào)期滯后一月
84785005
2022 03/05 10:41
那稅負(fù)怎么計(jì)算
暖暖老師
2022 03/05 10:42
免抵退往后申報(bào)一期的
84785005
2022 03/05 10:47
這樣的話收入不就和退稅,不一致了嗎
暖暖老師
2022 03/05 10:52
有差異很正常呀這個(gè)申報(bào)表
84785005
2022 03/05 10:55
你稅負(fù)率怎么計(jì)算
84785005
2022 03/05 10:55
正好差一期
暖暖老師
2022 03/05 10:55
我們出口不計(jì)算稅負(fù),我們?nèi)客硕?/div>
84785005
2022 03/05 10:59
我這有退稅也有不退稅的
84785005
2022 03/05 11:01
當(dāng)月要從收入里把出口退稅的部分減掉嗎,退稅的要交附加稅嗎
暖暖老師
2022 03/05 11:08
不能退稅的免抵額部分需要繳納附加稅
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