問題已解決

老師,工商年報(bào)的企業(yè)主營業(yè)務(wù)活動(dòng)就按營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍填寫嘛?

84785026| 提問時(shí)間:2022 03/05 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,是這么做的。
2022 03/05 09:44
84785026
2022 03/05 15:14
老師,購買材料款已付票未開怎么做分錄
郭老師
2022 03/05 15:16
材料到了嗎 借預(yù)付賬款企業(yè) 貸銀行 然后暫估入庫借原材料貸應(yīng)付暫估
84785026
2022 03/05 15:21
這個(gè)款是欠別人公司的材料款,然后走的公戶,想讓對(duì)方開票
郭老師
2022 03/05 15:22
購買材料不是已付嗎? 已經(jīng)支付了
84785026
2022 03/05 15:24
材料已經(jīng)到了,后期付的款票未開
84785026
2022 03/05 15:29
這情況怎么做分錄
郭老師
2022 03/05 15:36
借原材料 貸,應(yīng)付賬款暫估。 后期你付款了之后,借預(yù)付賬款對(duì)方企業(yè) 貸銀行存款 后期發(fā)票到了借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料貸預(yù)付賬款。
84785026
2022 03/05 15:45
老師還有一種情況,這個(gè)月從一家公司購買材料50多萬,只抵扣了一部分進(jìn)項(xiàng)剩余沒有抵扣,這種怎么做分錄
84785026
2022 03/05 15:47
采購50多萬材料,款已付,票已開,只抵扣了一部分進(jìn)項(xiàng),如何做分錄
84785026
2022 03/05 15:48
采購50多萬材料,款已付票已開,進(jìn)項(xiàng)抵扣了一部分,這種怎么做分錄
郭老師
2022 03/05 15:48
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行存款 沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 認(rèn)證了做到進(jìn)項(xiàng)。
84785026
2022 03/05 15:56
老師,這種情況沒有認(rèn)證抵扣的,必須要做到待認(rèn)證里嘛
郭老師
2022 03/05 15:59
如果你做賬的沒認(rèn)證的話是這么做的,
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