當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2021 年9月份發(fā)生的,老師,已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬 貸:其他應(yīng)收款1萬 現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方,先還的,之前沒有掛賬。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問是賠償?shù)氖裁粗С?/div>
2022 03/04 19:50
閱讀 195
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 你好老師,收到跨年財政補(bǔ)助應(yīng)收款,當(dāng)時支出時做的分錄是:借:其他應(yīng)收款 1萬 貸:銀行存款 1萬 現(xiàn)在收到時要記入今年財政補(bǔ)助收入,分錄為:借 銀行存款 1萬,貸 財政補(bǔ)助收入 1萬,沖減其他應(yīng)收款時做的分錄是:借:以前年度盈余調(diào)整 1萬,貸:其他應(yīng)收款 1萬 嗎?還是要 借業(yè)務(wù)費(fèi)用支出,貸:其他應(yīng)收款? 注:往年該筆沒有記財政補(bǔ)助收入,我單位為要算損益的事業(yè)單位。謝謝。 1008
- 2023年其他應(yīng)收款-張三(實(shí)際為預(yù)借工資) 誤計入管理費(fèi)用-其他 ,原憑證是借:管理費(fèi)用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時納稅調(diào)增了,現(xiàn)在應(yīng)付工資有余額需要通過其他應(yīng)收款沖銷,我的調(diào)整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費(fèi)用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬,再寫正確的分錄:借:其他應(yīng)收款-張三 1萬,銀行存款1萬 ,沖銷應(yīng)付工資分錄:借:應(yīng)付工資 1萬 貸:其他應(yīng)收款-張三 1萬,可是這樣的話管理費(fèi)用-其他 -1萬會導(dǎo)致2024年的管理費(fèi)用減少,怎么調(diào)這個賬 187
- 老師,我想問下,之前的代賬公司,把招行打給建行的錢,做成借其他應(yīng)收款1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢 85
- 老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬? 288
- #提問#請問老師原來往來款個人借款29萬,還款打到公戶30萬,又給他打回10000,這分錄怎做?借銀行存款30萬,貸其他應(yīng)收款30萬,借其他應(yīng)收款(貸方10000)貸銀行存款1萬,老師對嗎?謝謝 213