問(wèn)題已解決

老師,12月份銷售商品,對(duì)方還沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,我們可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 16:19
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是購(gòu)進(jìn)的票還沒(méi)有收到嗎?可以暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022 03/04 16:20
84784978
2022 03/04 16:21
先預(yù)估成本入賬,實(shí)際收到發(fā)票后再?zèng)_回,具體的賬務(wù)怎么寫呢?
84784978
2022 03/04 16:22
是的,是購(gòu)進(jìn)的發(fā)票沒(méi)有收到
曉寧老師
2022 03/04 16:25
首先將商品暫估入庫(kù) 如果有以往同類商品進(jìn)貨價(jià)格,則暫估價(jià)值取該價(jià)格(不含增值稅);如果沒(méi)有以往價(jià)格且無(wú)法較準(zhǔn)確估計(jì),可以按照售價(jià)(不含增值稅)減去平均毛利率推算進(jìn)貨價(jià)格(不含增值稅) 借 庫(kù)存商品 xxxx 貸 應(yīng)付賬款 xxxx 2.1月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 xxxx 貸 庫(kù)存商品 xxxx 2.2同時(shí)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入(開(kāi)增值稅發(fā)票) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3.進(jìn)貨增值稅發(fā)票來(lái)了以后 3.1紅字沖暫估 借 庫(kù)存商品 -xxxx 貸 應(yīng)付賬款 -xxxx 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -xxxx 貸 庫(kù)存商品 -xxxx
84784978
2022 03/04 16:39
老師,購(gòu)貨款已經(jīng)付了,只是沒(méi)有收到銷貨方發(fā)票,就可以直接在12月份結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是嗎?就是做借?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?xxxx 貸?庫(kù)存商品?xxxx
曉寧老師
2022 03/04 16:55
您好,是的,就是按這個(gè)分錄先結(jié)轉(zhuǎn)
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