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請問老師 航天維護費280可以做在 應交稅費稅-減免稅額里嗎?之前代賬公司 是放在應交增值稅-應納稅減征額 下設了待減征額 和已減征額。應該怎么做 方便簡潔?

84785042| 提問時間:2022 03/04 15:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,你是一般納稅人嘛,如果是的話,應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022 03/04 15:19
84785042
2022 03/04 15:21
不需要再設置兩個? ? 明細科目了吧?待減? ? 已減?
郭老師
2022 03/04 15:23
你好,對的是的,不需要設置的。
84785042
2022 03/04 15:24
減免稅額? ? 余額是累計每年的280嗎?比如去年有? ? 今年累計余額是560嗎?
郭老師
2022 03/04 15:26
可以的,可以這么做的。
84785042
2022 03/04 15:49
未交增值稅? 待交增值稅 是不是也是不用設置?? ?進項和銷項的差額就是未交吧?
郭老師
2022 03/04 15:52
你好,你是一般納稅人需要的未交增值稅,這個需要。
郭老師
2022 03/04 15:52
銷項進項轉(zhuǎn)出未交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這三級科目都需要。
84785042
2022 03/04 15:57
代賬會計設置了很多科目? ? 能去說一下? ? 準確用到單位幾個增值稅嗎?? ?謝謝
郭老師
2022 03/04 15:59
你好,第四個第五個第六個都可以不用用。
84785042
2022 03/04 16:18
那280放哪?進項稅嗎?轉(zhuǎn)出未增值稅是每月未交增值的累計數(shù)嗎?
郭老師
2022 03/04 16:19
借應交稅費應交增值稅減免稅款 借、管理費用負數(shù)280。
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