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請問年末12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,數(shù)據(jù)是看那些結(jié)轉(zhuǎn)的

84785027| 提問時間:2022 03/04 14:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 03/04 14:31
84785027
2022 03/04 15:37
請問如果結(jié)轉(zhuǎn)后:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額2000也是正常的麼
84785027
2022 03/04 15:40
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個以前的明細賬2021年的年初余額平,后面1-12月計提的數(shù)跟繳納的稅都是一樣沒有差額的。但是這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后就有2000的余額正常麼
玲老師
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額2000也是正常的??
84785027
2022 03/04 16:15
這個科目我看過去幾年的都是平的,明細都是計提增值稅,年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)總額就平了??墒墙衲甑耐瑯邮敲吭掠嬏嵩鲋刀惗腋U納的稅額一致,可是今年結(jié)轉(zhuǎn)后就有余額。這個要怎么理解呢?
玲老師
2022 03/04 16:29
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額是可以的。
玲老師
2022 03/04 16:29
看期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 你好 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785027
2022 03/04 16:31
怎么理解對比往年就有分錄了呢
84785027
2022 03/04 16:32
就是怎么今年有余額了呢
玲老師
2022 03/04 16:38
你好? 看一下往來把這個科目是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了? 正常是這個科目可以有余額的??
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