問題已解決

如果之前的固定資產(chǎn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)入賬金額是錯(cuò)誤的,而且也折舊了,應(yīng)該怎么辦,跨年的

84785042| 提問時(shí)間:2022 03/04 11:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 03/04 11:05
84785042
2022 03/04 11:09
資產(chǎn)金額也不對(duì)啊
家權(quán)老師
2022 03/04 11:14
借:固定資產(chǎn) 貸:對(duì)應(yīng)科目
84785042
2022 03/04 11:18
之前入的金額用不用沖了
家權(quán)老師
2022 03/04 11:22
怎么不沖呢?影響到當(dāng)期損益啊
84785042
2022 03/04 15:07
就這個(gè)老師,本事應(yīng)該是345000,寫成3045000了,
家權(quán)老師
2022 03/04 15:20
借:對(duì)應(yīng)科目 貸:固定資產(chǎn)
84785042
2022 03/04 15:24
先把這個(gè)固定資產(chǎn)分錄沖紅,然后再把折舊調(diào)整一下,記年度損益
家權(quán)老師
2022 03/04 15:27
可以的,只要把金額調(diào)整正確就可以了
84785042
2022 03/04 15:48
累計(jì)折舊減少了,應(yīng)該寫在借方吧!
家權(quán)老師
2022 03/04 15:50
根據(jù)需要做吧,我只是舉列子
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