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老師申報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)如何做賬務(wù)處理

84785019| 提問時(shí)間:2022 03/04 11:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 你只有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎 ? 這樣好判斷結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?
2022 03/04 11:03
84785019
2022 03/04 11:06
有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng)稅額
meizi老師
2022 03/04 11:09
?你好;? 那你就做賬 :? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
84785019
2022 03/04 13:08
帳上之前的票沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我該如何處理
meizi老師
2022 03/04 13:43
你好;? ? ? 沒有發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 嗎? ?還是說你沒有做結(jié)轉(zhuǎn)??
84785019
2022 03/04 14:18
之前要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 03/04 14:20
?你好 ;? ? ?那你先去做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 之前是好久的業(yè)務(wù)? 你知道不; 跨年了沒有? ?
84785019
2022 03/04 14:33
沒有,可以在當(dāng)月改,但我不知道那些票是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,賬務(wù)應(yīng)該如何處理
meizi老師
2022 03/04 14:35
?你好;? ? 那你就得先去判斷下到底哪些要轉(zhuǎn)出才行的? ;? 你都不知道業(yè)務(wù)沒法判斷哦? ?
84785019
2022 03/04 14:41
基本上是福利費(fèi)與個(gè)人消費(fèi)
meizi老師
2022 03/04 14:42
?你好 ;? 福利費(fèi) 如果抵扣了就得轉(zhuǎn)出。 個(gè)人消費(fèi)也得轉(zhuǎn)出;? 去把發(fā)票理出來? ??
84785019
2022 03/04 14:47
發(fā)票有些多,不好找相應(yīng)的發(fā)票,老師你可以把有發(fā)票的賬務(wù)處理,還有找不到發(fā)票的賬務(wù)處理,這兩種情況的賬務(wù)處理都跟我說一下嗎?
meizi老師
2022 03/04 14:57
?你好;? ? 先去找發(fā)票哦 。 因?yàn)椴淮_定具體業(yè)務(wù) 我也沒法判斷科目的? ?
84785019
2022 03/04 15:00
比如一個(gè)是管理費(fèi)用,另一個(gè)是購入庫存商品類的,分別如何處理,給我說一下
meizi老師
2022 03/04 15:07
?你好; 比如 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ; 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;這個(gè)是當(dāng)年的才這樣做 ; 然后去做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?
84785019
2022 03/04 15:25
比如之前的分錄:借:管理費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣 貸:庫存現(xiàn)金。進(jìn)項(xiàng)調(diào)整時(shí)改為:借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 03/04 15:30
?你好;? ? ? ?你 要認(rèn)證了 就得做 進(jìn)項(xiàng)稅哈。 不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)是的??
84785019
2022 03/04 15:42
認(rèn)證了要做進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)我知道的,除了這個(gè)問題,我的那個(gè)調(diào)整做法是對的嗎?
meizi老師
2022 03/04 15:47
?你好 ;? ?不是你這個(gè)做的哦 。 分錄不對? ; 按我上面寫的處理??
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