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老師,我們是商貿(mào)企業(yè),員工賒賬買的我們的產(chǎn)品,后面從工資中扣了款,這個怎么入賬呢
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速問速答同學你好,賒賬購買產(chǎn)品,借應收賬款-某某人 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。然后再做一個結轉成本的分錄(這個分錄就省略了哈)。計提工資,借管理費用-職工工資 貸應付職工薪酬-工資。發(fā)放工資的時候,借應付職工薪酬 貸應收賬款-某某人
2022 03/04 01:15
小萬老師
2022 03/04 01:17
計提工資我沒有考慮他是那個部門的哈,我直接記到了管理費用。還有發(fā)放工資,我沒有考慮社保和公積金以及個稅等扣款。我在這只是告訴一下這個思路哈
小萬老師
2022 03/04 01:18
還有如果你是小規(guī)模納稅人,第一個分錄貸方增值稅的科目是應交稅費-應交增值稅。一般納稅人的才是應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
84785010
2022 03/04 01:28
解答的很具體,謝謝老師
小萬老師
2022 03/04 01:28
滿意的話,給個五星好評唄
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