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老師,以庫存商品抵債分錄怎么寫

84785013| 提問時間:2022 03/03 20:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022 03/03 20:36
84785013
2022 03/03 20:37
郭老師好
84785013
2022 03/03 20:38
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候才貸庫存商品嗎?
郭老師
2022 03/03 20:38
好對的是的是這么做的。
84785013
2022 03/03 20:39
已貨抵債要確認(rèn)收入,交增值稅嗎?
郭老師
2022 03/03 20:40
對的,是的,這就是你們單位銷售出去的
84785013
2022 03/03 20:42
好的,謝謝,不結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
郭老師
2022 03/03 20:44
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785013
2022 03/03 20:58
你得意思是說不確認(rèn)收入,就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2022 03/03 20:59
是的 但是這個不正規(guī) 這個是贈送,視同銷售的
84785013
2022 03/03 21:42
嗯嗯嗯嗯嗯
郭老師
2022 03/03 22:21
不用客氣 早點(diǎn)休息
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