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老師,其他應(yīng)收款掛了轉(zhuǎn)給法人的款應(yīng)該怎么處理,其他應(yīng)付也掛了法人的款,但是其他應(yīng)收掛的有點(diǎn)多?

84784981| 提問時(shí)間:2022 03/03 16:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ? 你意思是法人明細(xì) 其他應(yīng)收款 和其他應(yīng)付款都有余額; 你想對沖嗎? ?
2022 03/03 16:39
84784981
2022 03/03 16:39
嗯嗯,我剛接賬,而且現(xiàn)金余額是負(fù)的
meizi老師
2022 03/03 16:43
?你好;? ? 怎么會貨幣資金都負(fù)數(shù)了 。? 你沒有錢怎么去支付的 ; 這個(gè)錢怎么來的; 你先去看看? 現(xiàn)在還有哪些余額???
84784981
2022 03/03 16:45
20年的時(shí)候現(xiàn)金就是負(fù)的了,可能是會計(jì)直接做的現(xiàn)金支出
84784981
2022 03/03 16:46
現(xiàn)金一直以來都是負(fù)的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呀
meizi老師
2022 03/03 16:49
?你好;? ?去看看這個(gè)款是不是老板墊付的或者是老板給你公司現(xiàn)金。? 忘記做賬了。? ?你要做借庫現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-老板 這樣才對??
84784981
2022 03/03 16:52
是一人有限公司,可以這樣調(diào)吧
meizi老師
2022 03/03 16:58
?是的。 就這樣來處理。 不然不平了??
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