問題已解決

老師,房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅時,我發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)是以含稅價的3%為計(jì)稅基數(shù)的,已經(jīng)申報(bào)交稅了,這種情況我要怎樣把它更正過來呢?不然就多預(yù)交稅款了

84785015| 提問時間:2022 03/03 15:05
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好? ?以前所屬期的? 一般需要去稅務(wù)大廳更正 有些地區(qū)可以在電子稅務(wù)局直接更正? ? 首頁? 右上方? ?搜? “更正”
2022 03/03 15:16
84785015
2022 03/03 15:18
那如果更正后多出來的稅額可以抵減以后的稅款吧?
朱立老師
2022 03/03 16:31
嗯呢 沒問題? 可以的
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