問題已解決

老師你好,我們2021年11月份轉(zhuǎn)成的一般納稅人,之前申報的時候都沒有做過加計抵減,現(xiàn)在我們要修改2021年11月份的增值稅申報表,那么我的加計抵減怎么填寫在這兩張表上,11月份沒有進項稅額怎么填加計抵減。到12月份進項稅額是17768.2那么就是17768.2*10%=1776.82加計抵減是19545.02嗎?我應(yīng)該填在增值稅申報表表四加計抵減情況第幾欄。

84785017| 提問時間:2022 03/03 14:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里填寫在附表4,6行234列處理
2022 03/03 15:05
84785017
2022 03/03 15:16
234的金額分別填多少呢?取數(shù)是取那個?主表是手填,加計抵減主表又填哪里呢?
陳詩晗老師
2022 03/03 15:19
這里的金額就是你可以享受加計抵減的金額就行了哦,這三列都填一個數(shù)據(jù),你填了之后主表,它會自動享受,自動有這個金額。
84785017
2022 03/03 15:25
那我加計抵扣的金額就是19545.02嗎?
陳詩晗老師
2022 03/03 15:28
對的對的,就是你可以享受抵扣的這個金額。
84785017
2022 03/03 15:37
好的,那進項稅額還是是17768.2加計抵扣額是19546.02吧。這個需要在賬務(wù)上怎么處理呢?
陳詩晗老師
2022 03/03 15:38
這個享受家具抵扣的部分,你放到你的應(yīng)交稅費減免稅額。
84785017
2022 03/03 15:46
就是1776.82這部分嘛?進項17768.2*10%=1776.82就是這個金額放到減免稅額里面嗎?
陳詩晗老師
2022 03/03 15:56
祝你享受減免的這個金額就放到那里面就行了。
陳詩晗老師
2022 03/03 15:57
你這里的金額算錯吧,你家具抵扣10%,那你家具的金額只是1776.82 填寫234
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~