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收到21年的成本專票,開票日期是22年,但屬于21年的成本。1、這個成本是要入到21年的,屬于匯算清繳里的成本;2、這個進項是今年2月抵扣的。這個怎么做賬呢?

84784967| 提問時間:2022 03/03 14:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問21年有沒有做暫估入賬
2022 03/03 14:12
84784967
2022 03/03 14:15
已經(jīng)暫估入賬的,但這個進項是上個月抵扣,這個業(yè)務(wù)怎么做分錄
bamboo老師
2022 03/03 14:16
暫估的時候分錄怎么寫的? 進項稅額多少?
84784967
2022 03/03 14:17
借:原材料100000 貸:銀行存款100000 沒做進項
bamboo老師
2022 03/03 14:27
借:原材料 借方紅字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方藍字
84784967
2022 03/03 14:29
這個票是放在今年的憑證里嗎?摘要里要怎么注明呢?
bamboo老師
2022 03/03 14:32
這個票是放在今年的憑證里 摘要可以寫收到暫估某某材料發(fā)票入賬抵扣進項稅額
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