問題已解決

老師您好,上任會計多計提了10000元工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣調(diào)賬

84784980| 提問時間:2022 03/03 10:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 把結(jié)轉(zhuǎn)跟計提工資的分錄紅沖就好了
2022 03/03 10:17
84784980
2022 03/03 10:25
不用調(diào)賬嗎
bamboo老師
2022 03/03 10:26
把結(jié)轉(zhuǎn)跟計提工資的分錄紅沖 就是調(diào)賬啊
84784980
2022 03/03 10:32
影響損益,不用以前年度調(diào)整損益嗎
84784980
2022 03/03 10:32
他把工資也結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
bamboo老師
2022 03/03 10:36
金額不大 不用以前年度調(diào)整損益可以也可以的
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