問題已解決

有認定了印花稅的購銷合同月報和資金賬薄次報,當月有開票但未超額不需要繳納增值稅,那印花稅是做零報還是要把開票銷售額輸在購銷合同欄還是填寫在資金賬薄欄里?

84785034| 提問時間:2022 03/03 09:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要填寫銷售額的,你的增值稅不需要繳納你的印花稅,需要正常繳納的。 你開的是銷售產(chǎn)品的,在購銷合同里面填寫 資金賬本,印花稅,這個是收到實收資本和資本公積的。
2022 03/03 09:58
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~