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假設(shè)當(dāng)月勾選的進(jìn)項稅額為20,勾選的出口退稅進(jìn)項票10,當(dāng)月銷項稅額50,那應(yīng)交增值稅是怎么算的?在填寫申報表的時候是怎么填?

84785027| 提問時間:2022 03/02 13:41
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,增值稅50-20=30,20不包括那個退稅的10萬吧,申報的時候 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022 03/02 13:51
84785027
2022 03/02 13:56
老師,20不包括退稅的10萬。是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的。請問是什么情況下交稅是=50-20-10?公司有的月份增值稅是還要減退稅發(fā)票的,有時又不用減?
小寶老師
2022 03/02 14:05
你好是這樣的,你認(rèn)證的時候選擇了退稅認(rèn)證,那這部分的是不能用來抵扣銷項稅的,也就是你那個10萬,只能用于退稅,不存在50-20-10的,可以抵扣的是你選擇抵扣認(rèn)證的進(jìn)項
84785027
2022 03/02 14:09
有特殊情況麼?公司上月增值稅就是繳納的50-20-10。。。。
小寶老師
2022 03/02 14:12
呢?不應(yīng)該的呀,我覺你可以問下12366,看下那個10具體是什么,是不是一個性質(zhì)
84785027
2022 03/02 14:48
噢噢好的,謝謝。另外請問下公司購買財產(chǎn)保險的進(jìn)項票可以勾選麼?
小寶老師
2022 03/02 14:49
可以的,只要是進(jìn)項專票就可以
84785027
2022 03/02 17:59
你好請問后面辦公用品的進(jìn)項是不是也可以勾選的?
84785027
2022 03/02 20:02
老師,請問假設(shè)對方開票發(fā)票上的稅率是1%,但是對方含稅與不含稅報價相差的稅點(diǎn)是按照1.7%收。說是那0.7 是收的附加稅。請問這算法是合理的麼?
小寶老師
2022 03/03 08:13
你好可以抵扣的,首先不合法,增值稅和附加稅都該是對方承擔(dān)的和購買方?jīng)]關(guān)系,
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