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請問,去年7月現(xiàn)付張三工資7000,今年1月轉(zhuǎn)重張三工資7000,現(xiàn)退回7000現(xiàn)金,做賬該怎么做了

84785030| 提問時間:2022 03/02 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付職工薪酬、工資 貸銀行存款, 借庫存現(xiàn)金 貸應付職工薪酬工資。
2022 03/02 10:26
84785030
2022 03/02 15:52
請問,之前購入挖機,分期付款,開的專票,每期付了,再開票,之前做賬是稅額一起計入了待認證進項稅額,現(xiàn)在收到發(fā)票,稅額該怎么做分錄了
郭老師
2022 03/02 15:53
現(xiàn)在抵扣嗎?應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證?
84785030
2022 03/02 15:56
現(xiàn)在收到發(fā)票,要認證的,是從待認證轉(zhuǎn)到進項稅額嗎
郭老師
2022 03/02 15:57
對的是的是這么做。
84785030
2022 03/02 16:43
比如,購入固定資產(chǎn)時,借 固定資產(chǎn) 15 應交稅費-待認證進項稅額 4 貸長期應付款 19,分期第一次銀行付款3 包含稅額0.2 做分錄 是 借 長期應付款 3 貸 銀行存款 3 ,借 應交增值稅-進項稅額 0.2 貸 應交稅費-待認證進項稅額 0.2 是這樣嗎
郭老師
2022 03/02 16:43
好對的是的是這么做的。
84785030
2022 03/02 17:11
那老師,對于去年12月多從待認證的進項轉(zhuǎn)出了2萬,今年1月做賬,直接用相反分錄沖銷掉多轉(zhuǎn)出的嗎
郭老師
2022 03/02 17:11
可以的,可以這么做的。
84785030
2022 03/02 17:12
是做相反分錄就可以了嘛
郭老師
2022 03/02 17:13
可以的,可以這么做的。
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