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請問12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是怎樣寫的,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)來源是哪些?
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速問速答借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費、未交增值稅。
2022 03/01 16:08
郭老師
2022 03/01 16:08
如果是一般納稅人銷項減去進項,減去上期留底加進項轉(zhuǎn)出。
84785027
2022 03/02 13:39
老師那請問假設(shè)當(dāng)月勾選的進項稅額是20,勾選的出口退稅進項票10,當(dāng)月銷項稅額50,那應(yīng)交增值稅是怎么算的
郭老師
2022 03/02 13:41
你好,是商業(yè)的嗎?如果是的話,按照三十來
84785027
2022 03/02 13:44
是商業(yè)的
郭老師
2022 03/02 13:45
你好,按照三十來繳納的。
84785027
2022 03/02 13:45
有特殊情況麼?為何公司有的月份增值稅是減上出口退稅的進項,有的月份又不減
郭老師
2022 03/02 13:46
那你得看下你的出口退稅是不是沒有退回來,然后直接抵扣了內(nèi)銷的。
84785027
2022 03/02 13:48
老師可以講具體一點么,是不是勾選的那筆進項票,的稅額如果沒有退,就直接抵扣內(nèi)銷的?如果已經(jīng)退稅了就直接勾選然后不減麼?
郭老師
2022 03/02 13:50
你好,就是本來應(yīng)該退稅的,結(jié)果稅務(wù)局那邊沒有退稅,直接用這個退稅款抵扣了你內(nèi)銷的。
84785027
2022 03/02 14:01
退稅得先開出出口銷售發(fā)票?如果我當(dāng)月勾選的出口進項票,已經(jīng)銷售了但是未退稅,然后就可以抵扣內(nèi)銷?。。。。然后如果我當(dāng)月勾選了出口退稅的進項票,但是我還未開出口銷售發(fā)票,然后繳納增值稅的時候就50-20就可以了不能減10了?
郭老師
2022 03/02 14:03
同學(xué)不是這么理解的,你只有申請了出口退稅,你開了出口發(fā)票,申報了增值稅,然后再去申報出口退稅。
才可以抵扣
郭老師
2022 03/02 14:03
稅務(wù)局會通知你們的,這筆錢不給你退回去了,抵扣你這個月需要繳納的增值稅。
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