問(wèn)題已解決

老師好,我們有些費(fèi)用是年底統(tǒng)一結(jié)算支付,假如現(xiàn)收到了結(jié)算單沒(méi)有收到發(fā)票,可以暫估為成本入賬,次月收到發(fā)票再轉(zhuǎn)回嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/01 11:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯,你好,是可以的,你可以先暫估成本兒,然后次月收到發(fā)票,再調(diào)整憑證。
2022 03/01 11:38
84784992
2022 03/01 11:39
假如對(duì)方開20000的專票,我的分錄應(yīng)該怎么做呢
李霞老師
2022 03/01 11:41
你是你,可你可以借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。
84784992
2022 03/01 11:46
發(fā)票是次月開,我這個(gè)月就入賬,稅費(fèi)也要寫上嗎
李霞老師
2022 03/01 11:48
發(fā)票什么時(shí)候開,你什么時(shí)候入賬就可以的。如果說(shuō)你想暫估的話,那你現(xiàn)在就先暫估上費(fèi)用,然后別暫估那個(gè)稅費(fèi)了,你可以借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付賬款暫估。
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