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公司幫員工承擔了個稅,不從員工工資里扣。請問分錄怎么做。我看原來會計直接交個稅的時候借:應交稅費-個稅,貸銀行存款。但這樣做,應交稅費-個稅這個科目永遠有借方余額

84785037| 提問時間:2022 02/28 20:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 公司幫員工承擔了個稅,不從員工工資里扣 不能企業(yè)所得稅前扣除匯算清繳的時候要納稅調整 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-個人所得稅
2022 02/28 20:30
84785037
2022 02/28 20:36
那原來會計為了把應交稅費-個人所得稅這個科目做平,又做了筆借管理費用-工資,貸應交稅費-個稅。老師覺得是過管理費用-工資還是營業(yè)外支出合適呢?是不是不管進哪個科目,都要納稅調增?
bamboo老師
2022 02/28 20:37
管理費用-工資 要申報個人所得稅的 如果您申報了 可以企業(yè)所得稅前扣除 沒有申報的話 稅務查到會納稅調整的
84785037
2022 02/28 20:39
個稅是申報的呀。只是交個稅的這部分錢由公司出,不從員工工資扣而已。
bamboo老師
2022 02/28 20:40
就是您交了個人所得稅管理費用-工資這部分金額 要并入一起申報 正常工資當然要申報了 這個數(shù)據(jù)也要申報
84785037
2022 02/28 20:41
額,那替員工交的個稅這部分錢是沒有申報個稅的。
bamboo老師
2022 02/28 20:41
那如果想稅前扣除 要對應到員工個人申報個人所得稅的
84785037
2022 02/28 20:45
那還是走營業(yè)外支出比較合適是嘛?
bamboo老師
2022 02/28 20:46
如果不申報的話?是走營業(yè)外支出比較合適
84785037
2022 02/28 20:54
好的。那有沒有其他方法解決,能不能就比如按原本工資交個稅100,然后把100加進他工資,再給他算一次個稅,但這樣加100進去后,他個稅就不一定交100了。
bamboo老師
2022 02/28 20:55
那可以想辦法找點發(fā)票報銷替票入賬 代替?zhèn)€人所得稅
84785037
2022 02/28 21:03
一個月也要交七八千的個稅呢,替票的話找哪種類型的發(fā)票合適呢?其實是不是員工自己繳納最合適?因為涉及到專項附加扣除,很難把控員工是不是都填對了。
bamboo老師
2022 02/28 21:04
員工自己承擔個人所得稅最合適 可以找交通發(fā)票 辦公費發(fā)票?
84785037
2022 02/28 21:10
對公司來講一是無法把控員工的專項扣除,可能會多交個稅;二是這部分錢還要納稅調增?還有其他弊端嗎?
bamboo老師
2022 02/28 21:12
公司多承擔了個人所得稅 還不能稅前扣除 最好是包含個人所得稅計提工資
84785037
2022 02/28 21:18
比如代替員工繳納1萬個稅,這1萬還要交25%的企業(yè)所得稅,是這樣計算的嘛?
bamboo老師
2022 02/28 21:19
不是的 這個1萬不能企業(yè)所得稅前扣除 交了不能抵稅
84785037
2022 02/28 21:22
那不就是要加上這1萬再計算企業(yè)所得稅嘛。就是這1萬也要繳納企業(yè)所得稅不是這樣理解的嘛
bamboo老師
2022 02/28 21:25
先做營業(yè)外支出減少利潤 然后匯算清繳的時候再加回來
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