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月末 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 附加稅需要計提 營業(yè)稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 營業(yè)稅金及附加 貸 銀行存款

84785005| 提問時間:2017 03/17 16:27
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84785005
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
月末借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 管理費(fèi)用 本年利潤 營業(yè)稅金及附加 這樣嗎
2017 03/17 16:32
84785005
2017 03/17 16:46
然后 借 本年利潤 貸 未分配利潤 ??
84785005
2017 03/17 16:51
每個月都需要這樣做??
宋生老師
2017 03/17 16:30
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
宋生老師
2017 03/17 16:38
您好!不是的 一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用
宋生老師
2017 03/17 16:50
您好!1、將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 2、如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
宋生老師
2017 03/17 16:59
您好!最后這個只要年末轉(zhuǎn)一次到未分配利潤。
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