問(wèn)題已解決

老師公司簽了一份研發(fā)APP的合同,合同金額35萬(wàn),根據(jù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度分4次支付,,已經(jīng)付了17萬(wàn)了,并且APP我們已經(jīng)在使用了,那么該怎么入賬呢?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/28 17:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? ? 之前付款你掛的 預(yù)付賬款還是 應(yīng)付賬款去掛著 ; APP里面 你要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)去? ?
2022 02/28 17:22
84784994
2022 02/28 17:24
老師 我是準(zhǔn)備做借:無(wú)形資產(chǎn) 35,進(jìn)項(xiàng)稅它開(kāi)多少我掛多少對(duì)吧?然后貸:銀行存款17萬(wàn),應(yīng)付賬款 18,這樣對(duì)嗎?
meizi老師
2022 02/28 17:29
?你好;? ? ?是的。 對(duì)應(yīng)的去掛的? ;? ? 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。? 到時(shí) APP 開(kāi)始使用做 :借無(wú)形資產(chǎn)? 進(jìn)項(xiàng)稅。 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸應(yīng)付賬款? ? ?;下次收到發(fā)票 :借? 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅?
84784994
2022 02/28 19:13
老師我不太明白你說(shuō)的,到APP開(kāi)始使用做:借:無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅。貸:應(yīng)付賬款,還有收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理,為什么變成了貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅了呢?
meizi老師
2022 02/28 19:14
?你好 ;? 你不是說(shuō) 你收到的發(fā)票 不是一次性收到的嗎 ? 我這樣掛其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅是為了? 以后 分批開(kāi)票來(lái)? ?處理 ;? 進(jìn)項(xiàng)稅科目 。
84784994
2022 02/28 19:29
哦,老師我明白您的意思了,需要先把未開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)的部分掛在其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅里面,等票來(lái)了再反向沖掉。我再寫(xiě)一下這個(gè)分錄老師看一下我理解的對(duì)嗎?這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)含稅是35萬(wàn),1%的稅點(diǎn),借:無(wú)形資產(chǎn) 346535 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))1465 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:銀行存款 17萬(wàn) 應(yīng)付賬款 17.8萬(wàn),等發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,比如這次他們開(kāi)了2000,我就借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000。貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000,沖平對(duì)嗎?后期無(wú)形資產(chǎn)按月攤銷就可以了,對(duì)嗎?
84784994
2022 02/28 19:30
最后分錄寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是貸:其他應(yīng)收款,把掛在帳上的其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額沖平
meizi老師
2022 02/28 19:30
你好; 1 是的。 這樣? ?才便于你做? 進(jìn)項(xiàng)稅? 和? 不含稅無(wú)形資產(chǎn)的金額 。? ? 因?yàn)槟? ?付款和掛科目貸方都得? 借貸方做平衡的; 2.? ? 是的 就是這樣; 這樣就不用影響你無(wú)形資產(chǎn)和攤銷金額 。? ? ?也做賬 方便一些 。??
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