問題已解決

老師公司簽了一份研發(fā)APP的合同,合同金額35萬,根據(jù)開發(fā)進度分4次支付,,已經(jīng)付了17萬了,并且APP我們已經(jīng)在使用了,那么該怎么入賬呢?

84784994| 提問時間:2022 02/28 17:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ? 之前付款你掛的 預付賬款還是 應付賬款去掛著 ; APP里面 你要計入無形資產(chǎn)去? ?
2022 02/28 17:22
84784994
2022 02/28 17:24
老師 我是準備做借:無形資產(chǎn) 35,進項稅它開多少我掛多少對吧?然后貸:銀行存款17萬,應付賬款 18,這樣對嗎?
meizi老師
2022 02/28 17:29
?你好;? ? ?是的。 對應的去掛的? ;? ? 借應付賬款貸銀行存款。? 到時 APP 開始使用做 :借無形資產(chǎn)? 進項稅。 其他應收款-進項稅? 貸應付賬款? ? ?;下次收到發(fā)票 :借? 進項稅貸其他應收款-進項稅?
84784994
2022 02/28 19:13
老師我不太明白你說的,到APP開始使用做:借:無形資產(chǎn)進項稅,其他應收款進項稅。貸:應付賬款,還有收到發(fā)票的會計處理,為什么變成了貸:其他應收款-進項稅了呢?
meizi老師
2022 02/28 19:14
?你好 ;? 你不是說 你收到的發(fā)票 不是一次性收到的嗎 ? 我這樣掛其他應收款-進項稅是為了? 以后 分批開票來? ?處理 ;? 進項稅科目 。
84784994
2022 02/28 19:29
哦,老師我明白您的意思了,需要先把未開票進項的部分掛在其他應收款-進項稅里面,等票來了再反向沖掉。我再寫一下這個分錄老師看一下我理解的對嗎?這個無形資產(chǎn)含稅是35萬,1%的稅點,借:無形資產(chǎn) 346535 應交稅費-增值稅(進項)1465 其他應收款-進項稅額 2000 貸:銀行存款 17萬 應付賬款 17.8萬,等發(fā)票開過來了,比如這次他們開了2000,我就借:應交增值稅(進項稅額)2000。貸:其他應付款-進項稅額 2000,沖平對嗎?后期無形資產(chǎn)按月攤銷就可以了,對嗎?
84784994
2022 02/28 19:30
最后分錄寫錯了,應該是貸:其他應收款,把掛在帳上的其他應收款-進項稅額沖平
meizi老師
2022 02/28 19:30
你好; 1 是的。 這樣? ?才便于你做? 進項稅? 和? 不含稅無形資產(chǎn)的金額 。? ? 因為你? ?付款和掛科目貸方都得? 借貸方做平衡的; 2.? ? 是的 就是這樣; 這樣就不用影響你無形資產(chǎn)和攤銷金額 。? ? ?也做賬 方便一些 。??
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