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每月必須結(jié)賬增值稅嗎

84784958| 提問時間:2022 02/28 16:21
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,當(dāng)然不結(jié)轉(zhuǎn)時,可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的好處是:增值稅清晰。
2022 02/28 16:22
84784958
2022 02/28 16:26
之前年度沒有做過結(jié)轉(zhuǎn),可以從今年1月份開始每月做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
江老師
2022 02/28 16:28
正常是年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是沒有做,可以隨時將以前年度的增值稅進(jìn)行結(jié)平
84784958
2022 02/28 16:44
這個會計分錄怎么寫呢?
江老師
2022 02/28 16:51
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?取賬面余額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? ? ? ?取賬面余額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)? 取賬面余額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?取差額 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?取賬面余額,也就是上一分錄的差額。 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?同樣的金額做平。
84784958
2022 03/01 13:27
老師你看我上月報稅銷項稅額961.37進(jìn)項稅額1899.07? ?留抵937.7 分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)961.37 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1899.07 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)937.7 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)937.7 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅937.7 是這樣做嗎
江老師
2022 03/01 14:33
一、你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),編制相關(guān)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 1、結(jié)轉(zhuǎn)本月的增值稅,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)961.37 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 937.7?? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1899.07 2、將轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅937.7 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)937.7 備注:“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目形成借方余額是937.7元,表示留抵增值稅。貸方余額表示需要交的稅,需要交款平賬。 二、如果是貸方余額,交稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
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