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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這個(gè)月付了30000的服務(wù)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用是一年的,2022年3月1日到2023年3月1日,這個(gè)攤銷待攤費(fèi)用是從3月開始做吧?
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速問速答你好,是的呢,你的理解正確
2022 02/27 20:59
84784958
2022 02/27 21:01
那就是這個(gè)月付的3萬怎么做分錄?下個(gè)月開始分錄怎么做?求解!
小小霞老師
2022 02/27 21:20
、企業(yè)發(fā)生服務(wù)年費(fèi)且取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí):
借:預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2、按期攤銷服務(wù)費(fèi)時(shí):
借:管理費(fèi)用(根據(jù)費(fèi)用歸屬部門計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)
貸:預(yù)付賬款
3、期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí):
借:本年利潤
貸:管理費(fèi)用(根據(jù)費(fèi)用歸屬部門計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)
企業(yè)發(fā)生一年服務(wù)年費(fèi)且取得對(duì)應(yīng)發(fā)票,應(yīng)當(dāng)通過“預(yù)付賬款”科目進(jìn)行核算,并按期通過“管理費(fèi)用”等科目進(jìn)行攤銷;期末則結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,設(shè)置“本年利潤”科目進(jìn)行核算。
84784958
2022 02/27 21:28
就是這個(gè)月記
借: 預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 30000
下個(gè)月攤銷開記 借:管理費(fèi)用—長期待攤費(fèi)用攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用 到明年2月底攤完轉(zhuǎn)本年利潤?對(duì)嗎?
小小霞老師
2022 02/27 21:36
你這個(gè)服務(wù)費(fèi)只有一年,不用走長期待攤費(fèi)用
84784958
2022 02/27 21:41
好的,直接做了管理費(fèi)用就可以了是吧
小小霞老師
2022 02/27 21:55
是的呢,這是可以的呢
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