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老師 對方公司給我公司開票內(nèi)容是 企業(yè)管理服務(wù)*管理費 這個是不是不能在所得稅前扣除?。?/p>

84784991| 提問時間:2022 02/27 16:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
對,企業(yè)之間支付的管理費是不能扣除的
2022 02/27 16:33
84784991
2022 02/27 16:34
那這個 增值稅能不能抵扣了?
小鎖老師
2022 02/27 16:35
增值稅是專票的話可以,所得稅不行
84784991
2022 02/27 16:41
老師 這個實際上是租賃對方場地存放東西 ,那這個發(fā)票是不是需要重新開具?開具的話 稅收編碼 是選擇什么了?
小鎖老師
2022 02/27 16:42
開具租賃服務(wù)就可以了
84784991
2022 02/27 16:42
這個稅率是多少了?
小鎖老師
2022 02/27 16:45
租賃的一般納稅人是9%
84784991
2022 02/27 17:02
老師 這個管理費 是不是無關(guān)聯(lián)性質(zhì)的管理費 也是不能稅前扣除的嗎?
小鎖老師
2022 02/27 17:09
嗯對是這個意思的
84784991
2022 02/27 17:10
打錯了 是 無關(guān)聯(lián)企業(yè)之間開具的管理費用發(fā)票 同樣是不能扣除的嗎?
小鎖老師
2022 02/27 17:23
對的,這個是不能抵扣的
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