問題已解決

2021年做錯(cuò)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,是有庫存的,暫估了一筆管理費(fèi)用,1月份我要改成成本,怎么做啊

84784968| 提問時(shí)間:2022 02/25 15:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你之前成本? ? 本來應(yīng)該怎么做分錄? ;? 這個(gè)暫估管理費(fèi)用是同一筆業(yè)務(wù)嗎?? 描述好判斷怎么調(diào)整; 你們屬于什么準(zhǔn)則的?? ?
2022 02/25 15:10
84784968
2022 02/25 15:15
屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,之前做成了借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付款-法人,應(yīng)該要做成,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
meizi老師
2022 02/25 15:18
?你好;? ? ? ?那你就先紅沖 借其他應(yīng)付款貸利潤分配 -未分配利潤 ;在做一筆? 借??利潤分配 -未分配利潤 貸庫存商品? ?
84784968
2022 02/25 15:18
跨年了,應(yīng)該不能直接做這個(gè)借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品? 了吧
meizi老師
2022 02/25 15:24
?你好;是的。? 跨年了 用? ?利潤分配 替代損益科目? ?
84784968
2022 02/25 15:29
不要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
meizi老師
2022 02/25 15:32
?你不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎。 你沒有以前年度損益調(diào)整??
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