問題已解決
以前年度多繳的稅款,現(xiàn)在公司是零申報,如何做抵減呢?就是我做一張憑證來把多繳的稅款沖了,然后要把今年的稅報了嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
這個零申報沒法抵減
有稅要交的時候才可以
2022 02/25 13:08
84784957
2022 02/25 13:41
那我把憑證做了,稅務系統(tǒng)怎么才能體現(xiàn)出那800塊錢沒了呢,是把憑證做了然后納稅申報嗎
樸老師
2022 02/25 13:50
同學你好
對的
要做分錄才可以
系統(tǒng)里也得報稅
84784957
2022 02/25 13:56
我們用的金蝶,現(xiàn)在我要做的就是把分錄做了,然后進稅務系統(tǒng)報稅嗎
樸老師
2022 02/25 14:03
對的
這樣就可以的
84784957
2022 02/25 14:06
借:營業(yè)外支出
貸:所得稅費用 這樣嗎
樸老師
2022 02/25 14:14
同學你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出直接調(diào)增繳稅就行
閱讀 190