問題已解決

以前年度多繳的稅款,現(xiàn)在公司是零申報(bào),如何做抵減呢?就是我做一張憑證來把多繳的稅款沖了,然后要把今年的稅報(bào)了嗎

84784957| 提問時(shí)間:2022 02/25 13:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)零申報(bào)沒法抵減 有稅要交的時(shí)候才可以
2022 02/25 13:08
84784957
2022 02/25 13:41
那我把憑證做了,稅務(wù)系統(tǒng)怎么才能體現(xiàn)出那800塊錢沒了呢,是把憑證做了然后納稅申報(bào)嗎
樸老師
2022 02/25 13:50
同學(xué)你好 對(duì)的 要做分錄才可以 系統(tǒng)里也得報(bào)稅
84784957
2022 02/25 13:56
我們用的金蝶,現(xiàn)在我要做的就是把分錄做了,然后進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅嗎
樸老師
2022 02/25 14:03
對(duì)的 這樣就可以的
84784957
2022 02/25 14:06
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:所得稅費(fèi)用 這樣嗎
樸老師
2022 02/25 14:14
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出直接調(diào)增繳稅就行
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