問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)發(fā)生額的60%扣除,但最高不超過當(dāng)年銷售收入的千分之五。假如舉例:按招待費(fèi)的60%即30萬(wàn)*60%=18萬(wàn),但最高不超過收入的千分之五即400萬(wàn)*5‰=2萬(wàn),是不是兩者取最低數(shù),按2萬(wàn)元計(jì)算扣除標(biāo)準(zhǔn)。

84785035| 提問時(shí)間:2022 02/24 16:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
按2萬(wàn)元計(jì)算扣除標(biāo)準(zhǔn)。,需要納稅調(diào)增28萬(wàn)元
2022 02/24 16:58
84785035
2022 02/24 17:00
納稅調(diào)整什么意思啊 假如,公司上年盈利50萬(wàn),企業(yè)所得稅是按50萬(wàn)+18萬(wàn)=68萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅嗎?
84785035
2022 02/24 17:01
或者假如,公司上年虧損50萬(wàn),企業(yè)所得稅不需要繳納,但是匯算清繳只能按50-18=32萬(wàn)算虧損是嗎?
何何老師
2022 02/24 17:42
公司上年盈利50萬(wàn),企業(yè)所得稅是按50萬(wàn)+18萬(wàn)=68萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅
何何老師
2022 02/24 17:43
是的,就是這個(gè)意思
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~