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我們單位好多種產品,每個月底庫存商品貸方數(shù)怎么算?
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速問速答同學你好
?借方記增加,貸方記減少,期初余額加本期借方合計數(shù)減本期貸方合計數(shù)就是期末余額
2022 02/24 09:30
84784950
2022 02/24 09:36
不是品種多嗎?是每個品種的貸方數(shù)加起來的和計入庫存的貸方對嗎
樸老師
2022 02/24 09:44
這個不能是貸方余額
84784950
2022 02/24 10:11
不是說貸方余額,是每個月當期發(fā)生的貸方數(shù)累加起來就是庫存商品的貸方數(shù),這樣是對的吧?
樸老師
2022 02/24 10:18
同學你好
對的
這樣是對的
84784950
2022 02/24 11:27
老師還有個問題,我們有個員工休了10個月,其中3個月是產假,這10個月單位都沒有給她發(fā)工資,但是保險每個月都交著呢,原來會計每個月計提單位部分養(yǎng)老醫(yī)療,但是這個員工個人部分也沒交過,也沒做賬務處理,現(xiàn)在上班了,前10保險從工資里扣,我該怎么做分錄?
樸老師
2022 02/24 11:33
同學你好
直接貸其他應收款就可以
84784950
2022 02/24 11:57
原來會計計提單位部分的時候就是 借 管理費用? 貸? 其他應付款
現(xiàn)在再貸一個其他應付款這不就重了?
84784950
2022 02/24 11:59
我看錯了,貸其他應付款?原來沒做賬務處理,沒給他發(fā)工資也沒有走其他應收款
84784950
2022 02/24 11:59
寫錯了,其他應收款
84784950
2022 02/24 12:00
老師幫我做一下這個業(yè)務的完整分錄可以嗎
樸老師
2022 02/24 12:06
同學你好
借銀行
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
這樣做也可以
84784950
2022 02/24 12:13
計提的時候已經(jīng)做了一次? 借管理費用 貸 其他應付款? 而且也已經(jīng)給他交了保險,借其他應付款? 貸銀行
樸老師
2022 02/24 12:19
同學你好
那就沖減計提的直接做代收代付
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