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請(qǐng)教老師 上月有留抵稅 本月計(jì)提稅費(fèi)的時(shí)候要把留底的金額少計(jì)提嗎

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/23 13:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你本期有銷(xiāo)項(xiàng)稅要 產(chǎn)生繳納不 ? 你可以 抵減留抵進(jìn)項(xiàng)稅的??
2022 02/23 13:38
84784953
2022 02/23 13:40
本期有 比如上月留抵500 ,這月需要繳1500,那我計(jì)提稅費(fèi)的時(shí)候計(jì)提1000元嗎
84784953
2022 02/23 13:41
還是照樣計(jì)提1500元呢,那留抵的那500,繳納稅款那個(gè)月做什么樣的分錄
meizi老師
2022 02/23 13:44
?你好;? ? 那你應(yīng)交是1000元。 你把留抵進(jìn)項(xiàng)稅和 銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到最終的 未交增值稅去就行了。? 次月繳納就平衡了??
84784953
2022 02/23 13:45
老師 能否舉個(gè)例子,用我這個(gè)金額,計(jì)提月和繳納月分別分錄怎么寫(xiě)
meizi老師
2022 02/23 13:46
計(jì)提分錄 你們自己做收入做銷(xiāo)項(xiàng)稅就行了。? ? ?購(gòu)進(jìn):借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款?? 銷(xiāo)售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84784953
2022 02/23 13:54
老師 我沒(méi)看明白,如果上月有留底,這月繳稅時(shí)怎么把留抵的扣掉
84784953
2022 02/23 13:56
留抵500不做分錄 ; 轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:銀行存款1000
84784953
2022 02/23 13:57
多轉(zhuǎn)出的500 怎么做分錄,怎么抵消
meizi老師
2022 02/23 13:58
你好; 你留抵在你進(jìn)項(xiàng)稅里面 。你把進(jìn)項(xiàng)稅 金額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去哦? ?
84784953
2022 02/23 13:59
借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣嗎 ????
meizi老師
2022 02/23 14:03
?你好;? 是的。 就是這樣的? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額500 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1500貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 1000 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅1000貸:銀行存款。 1000
84784953
2022 02/23 14:05
老師 前月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),后月繳納時(shí)加一筆結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄嗎
meizi老師
2022 02/23 14:07
? ? 上面就是完整的分錄。 你 還沒(méi)有看明白嗎?? ?
84784953
2022 02/23 14:08
分錄的先后順序沒(méi)明白,我再看看吧 謝謝老師
84784953
2022 02/23 14:09
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 這筆分錄我們賬里面沒(méi)有做過(guò)
meizi老師
2022 02/23 14:15
?你好;? 是的??借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 這筆是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的分錄。? 正常你? ?留抵進(jìn)項(xiàng)稅在進(jìn)項(xiàng)稅 科目 就得做這筆結(jié)轉(zhuǎn)的??
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