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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我2021年12月多做了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么改正?
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速問速答同學(xué)你好,
當(dāng)時的分錄是如何做的?
2022 02/23 11:15
84784961
2022 02/23 11:17
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息費(fèi)用,273000
貸,銀行存款,273000
立紅老師
2022 02/23 11:18
同學(xué)你好
貸,銀行存款,負(fù)數(shù)
貸,以前年度損益調(diào)整,正數(shù)
借,以前年度 損益調(diào)整
貸,利潤 分配一未分配利潤 ;
84784961
2022 02/23 11:19
我12月份報(bào)表還用改嗎?
立紅老師
2022 02/23 11:22
同學(xué)你好,是不需要改的;
84784961
2022 02/23 11:26
錯了,老師,是銀行借款的利息費(fèi)用,怎么做賬?。?/div>
立紅老師
2022 02/23 11:29
同學(xué)你好,借款利息多做了,就是上面的分錄呢
84784961
2022 02/23 11:30
我沒有多做,這是貸款的利息費(fèi)用
立紅老師
2022 02/23 11:32
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息費(fèi)用,273000
貸,銀行存款,273000
貸款的利息費(fèi)用就是這樣做的;沒有多做就不用調(diào)整
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