問題已解決

老師您好!請教您一下。固定資產(chǎn)達到預(yù)定使用狀態(tài),但是沒有辦理竣工結(jié)算,這時需要做暫估價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如:借:暫估固定資產(chǎn) 100 貸:在建工程 。借:管理費用 10 貸:累計折舊10(使用壽命10年)。待辦理竣工結(jié)算后,借:固定資產(chǎn) 貸:暫估固定資產(chǎn) 應(yīng)付賬款(差價可借可貸) 借:管理費用12.5,貸:累計折舊12.5(使用壽命8年)。分錄是這樣做的嗎?

84784996| 提問時間:2022 02/23 10:13
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,這么處理是正確的
2022 02/23 10:14
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