問題已解決

我公司已經(jīng)扺扣的增值稅專用發(fā)票,去年開具的發(fā)票,我方現(xiàn)需要紅沖,叫對(duì)方重開,發(fā)票需要交給對(duì)方公司嗎?

84785029| 提問時(shí)間:2022 02/23 10:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果你們已經(jīng)做賬認(rèn)證的話,是不需要交給對(duì)方。
2022 02/23 10:02
84785029
2022 02/23 10:02
請(qǐng)?zhí)峁┮幌抡叻ㄒ?guī)依據(jù)
東老師
2022 02/23 10:03
你們已經(jīng)做賬報(bào)稅了,不能把發(fā)票再撕下來交給對(duì)方吧?
84785029
2022 02/23 10:04
已經(jīng)抵扣了,有沒有政策法規(guī)依據(jù)?
東老師
2022 02/23 10:07
這個(gè)是政策? 你參考一下
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