問題已解決

你好老師,12月忘記做一筆無票收入,現(xiàn)在反結(jié)賬可以做嗎?12月的報稅中,這筆收入也報了,怎么做呢接下來?

84785046| 提問時間:2022 02/22 22:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 已經(jīng)報稅,建議反結(jié)賬處理。
2022 02/22 22:16
84785046
2022 02/22 22:18
但是資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表不準(zhǔn)確了吧,怎么辦呢,稅也早報了
小五子老師
2022 02/22 22:19
報表可以更正申報的,所得稅年報報了嗎
84785046
2022 02/22 22:20
沒有報呢,報表怎么更正呢,尤其都過了倆月了
小五子老師
2022 02/22 22:21
你匯算清繳申報正確的年報就可以了
84785046
2022 02/22 22:22
那我現(xiàn)在直接反結(jié)賬改就可以了,其他的不需要注意了嗎
小五子老師
2022 02/22 22:24
是的,年報用正確的申報就可以了。
84785046
2022 02/22 22:29
我一月的賬也節(jié)了,可以反結(jié)賬到12 月是吧,不會影響其他的
小五子老師
2022 02/22 22:47
是的,反結(jié)賬就可以的
84785046
2022 02/23 12:16
你好老師,反結(jié)賬后,我們今年是新的賬套,期初數(shù)不準(zhǔn)確了了怎么辦
84785046
2022 02/23 12:17
如果說不改12月,直接1 月改可以嗎,怎么改呢
小五子老師
2022 02/23 13:08
一月做 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785046
2022 02/23 13:09
收到老師謝謝啦
小五子老師
2022 02/23 13:12
不客氣,滿意請給我五星好評,謝謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~