問題已解決

老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?

84784997| 提問時間:2022 02/22 16:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
學(xué)員您好,需要轉(zhuǎn)的。然后匯算清繳納稅調(diào)增
2022 02/22 16:43
84784997
2022 02/22 16:47
老師,但是我年底12月忘做了。年底的稅和報表早都報完了。 我能在1月賬里 調(diào)整以前年度嗎? 我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 分錄怎么做?
王老師1
2022 02/22 16:53
學(xué)員您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
84784997
2022 02/22 17:38
老師,我1月賬 做您說的調(diào)整以前年度的分錄, 那,到了5月匯算清繳時,還用納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
王老師1
2022 02/22 17:40
學(xué)員您好,匯算清繳時按照正確的年報來報送,即21年有這筆電費的費用的。這樣匯算清繳需要納稅調(diào)增這部分電費金額
84784997
2022 02/22 17:58
老師,那我1月份做了這個分錄,還要回去改12月份的年度財務(wù)報表嗎? 需要改嗎? 那是不是第四季度的所得稅報表也不對了? 要怎么辦啊? 不改可以嗎?
王老師1
2022 02/22 18:42
學(xué)員您好,要改21年財務(wù)報表的,因為你的費用沒確認(rèn) 第四季度所得稅報表是預(yù)繳,不改沒關(guān)系,以匯算清繳為準(zhǔn)的 你在做21年匯算清繳時按照正確的財務(wù)報表來做即可(即含了這個電費的費用)
84784997
2022 02/22 20:45
老師,1月賬 做了調(diào)整以前年度的分錄,,就一定要改21年的財務(wù)報表是嗎? 就改21年 年度報表就行嗎? 12月份的用改嗎? 第四季度的用改嗎? 哪個是必須改的?
王老師1
2022 02/22 20:56
學(xué)員您好,改21年年報就行,其他的不是必須改
84784997
2022 02/23 08:52
老師,修改21年 年報時,修改哪個數(shù)據(jù)呢?我們電費是3075 分錄, 借,利潤分配-未分配利潤3075 貸,其他應(yīng)付款-電費3075 修改報表時,是管理費用增加3075 同時,其他應(yīng)付款-電費 貸方增加3075?這樣對嗎?
王老師1
2022 02/23 09:45
學(xué)員您好,是的,這樣21年年報電費多了3075,利潤總額就少3075。其他應(yīng)付款原來是借方3075,現(xiàn)在是0
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~