問題已解決

老師好!請(qǐng)問去年開的增值稅發(fā)票,今年沖紅開了紅字發(fā)票,然后再開了籃字發(fā)票,金額一樣,只是修改了規(guī)格型號(hào)和單位,我們是銷售方,像這樣一正一負(fù)抵消,還需要做分錄?如果做,分錄是怎樣做?謝謝!

84785019| 提問時(shí)間:2022 02/22 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后再做一個(gè),上面分錄不變,金額是負(fù)數(shù)的就可以。
2022 02/22 16:05
84785019
2022 02/22 16:12
成本還需要紅沖嗎?
郭老師
2022 02/22 16:15
你好,成本不用紅沖的,你的收入并不。
郭老師
2022 02/22 16:15
你的收入并不影響的。
84785019
2022 02/22 16:19
紅沖分錄附件是負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián),對(duì)嗎?原來的錯(cuò)誤發(fā)票還沒交給購貨方,也要附上嗎?摘要怎么寫?
郭老師
2022 02/22 16:20
好,對(duì)的,是的,這要寫紅蟲某某賬務(wù)處理就可以的。
84785019
2022 02/22 16:27
然后再開了正確發(fā)票時(shí)摘要怎么寫?
郭老師
2022 02/22 16:31
確認(rèn)某某賬務(wù)處理。
84785019
2022 02/22 16:35
摘要:注銷2021年10月31日8號(hào)憑證(開票有誤),訂正2021年10月31日8號(hào)憑證(重開發(fā)票),這樣寫行嗎?
郭老師
2022 02/22 16:40
可以的,可以這么做。
84785019
2022 02/22 16:43
好的謝謝老師!
郭老師
2022 02/22 16:47
不用客氣,工作愉快。
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