問(wèn)題已解決

我們賬上同一家客戶有應(yīng)收賬款,有應(yīng)付賬款,如何將兩個(gè)科目合并

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/22 13:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?你對(duì)沖下即可; 摘要寫(xiě)某客戶往來(lái)科目合并處理 ;? ? 做 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款 ;? 都做到應(yīng)收賬款去? ?
2022 02/22 13:40
84785004
2022 02/22 13:49
現(xiàn)在我方公司賬上跟甲客戶之間的往來(lái)是,借應(yīng)收100萬(wàn),借應(yīng)付300萬(wàn)(預(yù)付多了),這個(gè)怎么合并呀
meizi老師
2022 02/22 13:50
你好;? ? ? ? ? ? 你之前是哪個(gè)科目 走的付款。 應(yīng)付賬款嗎? ?
84785004
2022 02/22 13:51
是的,付款都在應(yīng)付賬款記
meizi老師
2022 02/22 13:52
?你好 ;? ?那你現(xiàn)在就做 借應(yīng)付賬款貸? ? 應(yīng)收賬款去;? 你借方有余額應(yīng)付賬款的??
84785004
2022 02/22 14:01
那就是借應(yīng)付100萬(wàn),貸應(yīng)收100萬(wàn),這樣應(yīng)收賬款的余額為0,應(yīng)付賬款的余額為借方400萬(wàn)是嗎
meizi老師
2022 02/22 14:02
?你好;? ? 是的 。 應(yīng)付賬款是 0 哦 ; 你應(yīng)收賬款才會(huì)有余額了。? ?
84785004
2022 02/22 14:05
???是把應(yīng)付全部轉(zhuǎn)到應(yīng)收來(lái)嗎,那以后購(gòu)貨的話就不用付貨款了是吧
meizi老師
2022 02/22 14:07
?你好;? ? ? ?是的;這樣你就? 轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款去 了 ;? ?你先想清楚 你到底想用哪個(gè)科目來(lái)使用; 就把對(duì)應(yīng)的另外一個(gè)科目做平 合并了就行里? ?
84785004
2022 02/22 14:09
跟這家客戶平時(shí)有購(gòu)有銷(xiāo),兩個(gè)科目都要用到的,怎么辦,想全部轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的,那后期銷(xiāo)售業(yè)務(wù)怎么做賬呢
meizi老師
2022 02/22 14:13
?你好; 用一個(gè)科目即可 。 用應(yīng)付賬款??
84785004
2022 02/22 14:27
用應(yīng)付賬款的話,銷(xiāo)售的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)呢,麻煩老師寫(xiě)一下,謝謝
meizi老師
2022 02/22 14:31
你好;? ?借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品??
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